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呼和浩特市2025年度 呼和浩特市科学技术协会部门 预算公开报告

来源:办公室 发布日期:2025-01-23 点击量: 109
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呼和浩特市2025年度

呼和浩特市科学技术协会部门

预算公开报告

 

 

 

 


批复时间:2025年1 月9 日

公开时间:2025年1月23日

 

 

    

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 


第一部分  部门概况

一、主要职能职责

(一)部门职能

呼和浩特市科学技术协会(本级)是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。职能是组织动员科技工作者为经济建设社会发展服务,具体工作是组织、协调和承担科学技术普及职责;开展适用技术推广、技术培训;对自然科学类社团进行管理;组织开展学术交流和对外科技交流;建设科技工作者之家,凝聚科技力量;在其他方面发挥科协组织的积极作用等。

(二)部门主要职责

1.依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。

2.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,努力提升我市全民科学素质。

3.开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动,充分发挥科技活动周、全国科普日等大型科普宣传品牌作用,营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

4.开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,促进学科发展和科技创新。

5.组织实施全市科普工作。动员社会各方面的力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进适用技术,指导科技馆、科普活动室等科普设施建设,加强科普工作队伍建设。

6.密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

7.引导科技工作者积极为市委、市政府科学决策建言献策。

8.负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理,对下级科协进行业务指导。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一)根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、科普部、青少部、学会部和组宣部。本部门下属单位包括:呼和浩特市科学技术创新服务中心、呼和浩特市科学技术馆。

(二)从预算单位构成看,纳入本部门2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家,具体包括:呼和浩特市科学技术协会(本级)、呼和浩特市科学技术创新服务中心和呼和浩特市科技馆。

1.机构及人员基本情况

呼和浩特市科学技术协会为参照公务员法管理的事业单位。单位内部设5个内设机构,分别办公室、科普部、青少部、学会部和组宣部。

参照公务员法管理的事业编制1个,公益一类事业编制2个,

、实有人数75人,其中:在职人员36人,离休人员0人、退休人员39人,较上年在职人员减少4人,退休人员增加4人,原因是2025年部门在职转退休5人,新入职1人,退休人员去世1人。

2.单位设置

纳入本部门2025年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市科学技术协会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

呼和浩特市科学技术创新服务中心

公益一类事业单位

3

呼和浩特市科学技术馆

公益一类事业单位


 

三、2025年部门主要工作任务及目标

2025年,呼市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,贯彻落实自治区科协九大会议精神和市委政府工作部署,扎实履行党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责,全面落实“四服务”工作要求,团结带领全市广大科技工作者为首府打造“美丽青城草原都市”做出新贡献。

(一)强化政治引领

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。组织科协系统党员干部和广大科技工作者深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新、科协工作的重要论述和对内蒙古重要讲话重要指示批示精神,扎实巩固主题教育和党纪学习教育成果,开展好科学家精神巡讲活动,弘扬新时代科学家精神,广泛开展党的民族理论、民族政策和民族团结进步宣传,营造铸牢中华民族共同体意识的浓厚氛围。

(二)围绕自治区“五大任务”、我市“六大产业集群”发展方向贡献科协力量

推动“科创中国”试点城市建设,积极争取上级支持,配合自治区“科创中国”改革试点省份建设、建好用好“科创中国内蒙古协同创新总部”部署,积极发挥首府科协组织、学会资源优势,搭建科技创新平台、组织科企对接服务、举办学术活动,全力完成试点城市建设;强化基层科协组织建设,进一步扩大园区科协、企业科协、科技小院覆盖面,全力推动科创资源要素高效赋能我区市重点产业。

(三)贯彻落实科协“四服务”职能定位

一是完善联系服务科技工作者机制,为广大科技工作者开展学术交流、成果转化、信息咨询、专题调研、建言献策等提供良好的服务。创新学术交流活动形式,进一步鼓励和支持各级科协搭建不同形式、不同层次的学术交流平台,增强学会学术交流能力和学术影响力。鼓励和支持学会开展学术研讨,推动学术繁荣,多角度、全方面地参与到社会管理创新当中。深化人才服务工作,走访慰问科技工作者等活动,做好科技人才举荐,推荐我市优秀科技人才参选各类奖项。

二是服务基层一线创新发展,办好企业创新方法大赛等活动,努力营造企业创新良好环境。积极搭建科研院所、高校和企业之间的合作平台,加快科研成果转化应用。组织专家深入企业开展技术推介、信息推广、政策解读等活动,解决制约企业创新发展的难题。大力实施科技助力乡村振兴,持续开展农村实用技术培训和科普宣传,促进农民科学素养快速提升。

三是深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》,深入实施《呼和浩特市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021—2025年)》,全面落实《关于进一步强化科普职能职责和工作力量保障的通知》精神,促进公民素质提升。明年是纲要的收官之年,要进一步加强科普阵地建设,完成市科技馆设施改造和旗县区流动科技馆的轮展工作,开展科普教育基地申报。要进一步加强队伍建设,抓好科普专家团、科技志愿者、科普信息员的学习培训,开展科技辅导员培训,提升专业队伍素养和科普传播能力,结合文明城市创建工作,创新科技志愿服务机制,加强工作协同,服务基层治理。要进一步做好品牌科普活动,办好全国科普日、公民科学素质大赛、青少年科技创新大赛、“科普冬季行”、社区科普大学等主题科普活动,扎实打造首府“青城i科普”高质量品牌。

四是积极发挥专家智库作用,依托“科创中国”平台、科技工作者建言献策座谈会等平台纽带,充分调动科技科普专家学者的积极性,汇集广大科技工作者的智慧,围绕我市经济社会发展中热点难点问题,深入开展调查研究,努力形成一批高质量的建言献策成果,助力首府高水平发展和新质生产力培育。

(四)加强自身建设。做好市科协换届工作,坚持全面从严治党,认真落实新时代党的建设总要求,坚持铸牢中华民族共同体工作主线,压实主体责任,强化正风肃纪和党内监督,加强意识形态工作,做好统战、依法治市、保密、档案管理等工作。做好信息宣传工作,不断提升稿件质量,及时向市委、市政府和自治区科协报送信息。。


第二部分  2025年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年度收入总计1672.86万元、支出预算总计1672.86万元,与上年相比收入减少197.13万元、支出预算总计减少197.13万元,收入降低10.54%,支出降低10.54%。其中:

(一)收入预算总计1672.86万元。包括:

1.本年收入合计1672.86万元。

(1)一般公共预算拨款收入1672.86万元,与上年相比减少197.13万元,降低10.54%。主要原因一是2024年本部门在职转退休5人,新入职1人,2025年相关的人员经费减少78.76万元;二是按财政要求进一步优化预算管理,在零基预算基础上将过紧日子落到实处,调减体检费、残疾人就业保障金及取暖费以外的部门项目支出预算118.33万元。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容

(5)事业收入0万元,与上年相比增加与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容

(6)事业单位经营收入与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容

(二)支出预算总计1672.86万元。包括:

1.本年支出合计1672.86万元。

(1)科学技术支出(类)支出1608.04万元,主要用于人员工资、缴纳社保公积金、单位运行、呼市科协第八次代表大会、科普活动及培训、社区科普大学教学、职工体检费、残保金缴费支出、遗属生活补贴、科技馆大楼取暖、科技馆基础设施改造、科普大篷车运行、科技小院支持、铸牢中华民族共同体意识青少年培育大平台项目、“科创中国”企业协同创新平台、“科创中国”融通平台及试点城市筹备(“科创中国”高端学术交流平台)、“科普专家服务团”基本运行等。与上年相比减少154.30万元,降低9.60%。主要原因一是2024年本部门在职转退休5人,新入职1人,相关的人员经费减少35.94万元;二是按财政要求进一步优化预算管理,在零基预算基础上将过紧日子落到实处,调减体检费、残疾人就业保障金及取暖费以外的部门项目支出预算118.33万元.

(2)社会保障和就业支出(类)支出129.78万元,主要用于社保局发放以外的退休补贴及书报费、退休人员大病医疗、单位养老保险和职业年金的缴存。与上年相比减少35.61万元,降低21.53%。主要原因一是2024年本部门在职转退休5人,2025年无需再为他们缴纳单位部分养老保险及职业年金,相关预算支出减少11.69万元;二是2025年本部门不涉及人员退休事项,无需为本年度退休的职工做职业年金虚账做实,相关预算较2024年度减少29.79万元;三是退休人数增加导致社保局发放以外的退休补贴等增加5.87万元。

(3)卫生健康支出(类)支出22.96万元,主要用于单位职工基本医疗和公务员医疗补助缴存。与上年相比减少2.04万元,降低8.16%。主要原因是2024年本部门在职转退休5人,2025年无需再为他们缴纳单位部分基本医疗保险及大病医疗保险。

(4)住房保障支出(类)支出66.39万元,主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分以及新职工购房补贴。与上年相比减少5.18万元,降低7.23%。主要原因一是2023年中公积金基数调整导致公积金预算增加;二是2024年本部门在职转退休5人,2025年无需再为他们缴纳单位部分住房公积金。

2.年终结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年收入预算合计1672.86万元,包括本年收入1672.86万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入1672.86万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

图片1


1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年支出预算合计1672.86万元,其中:

基本支出677.94万元,占40.53%;

项目支出994.92万元,占59.47%;

事业单位经营支出0万元,占0%;

上缴上级支出 0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。


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图片2

2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年度财政拨款收入总计1672.86万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少197.13万元,降低10.54%。主要原因一是2024年本部门在职转退休5人,新入职1人,2025年相关的人员经费减少78.76万元;二是按财政要求进一步优化预算管理,在零基预算基础上将过紧日子落到实处,调减体检费、残疾人就业保障金及取暖费以外的部门项目支出预算118.33万元。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年一般公共预算财政拨款支出预算1672.86万元,与上年相比减少197.13万元,降低10.54%。主要原因一是2024年本部门在职转退休5人,新入职1人,2025年相关的人员经费减少78.76万元;二是按财政要求进一步优化预算管理,在零基预算基础上将过紧日子落到实处,调减体检费、残疾人就业保障金及取暖费以外的部门项目支出预算118.33万元。

(一)科学技术支出(类)

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算339.08万元,与上年相比增加80.41万元,增长31.08%。变动原因一是2025年新增一次性项目“呼市科协第八次代表大会”70万元;二是新增延续性项目“机关运行费”11万元,其中用于档案整理的行政运行支出5万元。

2.科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算78.54万元,与上年相比减少13.32万元,降低14.50%。变动原因是2024年市科创服务中心在职转退休1 人,2025年相关的人员经费及公用经费减少。

3.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算220万元,与上年相比增加150万元,增加214.29%。变动原因一是调减“科普活动及培训费”21万元;二是新增延续性项目“机关运行费”11万元,其中用于科普培训及科普网络网站费6万元;三是新增“科技小院支持经费”预算165万元。

4.科学技术普及(款)青少年科技活动(项)。年初预算768万元,与上年相比减少657万元,降低85.55%。变动原因:按项目实施情况结合财政过紧日子要求,进一步优化预算管理,2025年“铸牢中华民族共同体意识青少年培育大平台”项目金额调整为111万元。

5.科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算446.72万元,与上年相比增加279.23万元,增长166.71%。变动原因一是2024年市科技馆在职转退休3 人,2025年相关的人员经费及公用经费减少31.90万元;二是为消除潜在消防安全隐患,进一步提升市科技馆服务群众的综合水平,完善硬件设施建设,新增了“科技馆基础设施改造经费”项目311.29万元。

6.科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算254.38万元,与上年相比增加2.38万元,增长0.94%。变动原因一是新增“科普专家服务团基本运行费用”项目18.38万元;二是调减“科创中国”相关项目16万元。

7.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算4.00万元,与上年相比增加4.00万元,增长100%。变动原因是新增“人才引进安置费”4万元。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算39.47万元,与上年相比增加0.2万元,增长0.50%。变动原因:2024年在职转退休人员级别高于去世人员,其2025年退休补贴高于2024年去世人员的退休补贴。

2.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算17.80万元,与上年相比增加5.68万元,增长46.85%。变动原因:2024年本部门所属事业单位在职转退休4人,退休人数增加导致社保局发放以外的退休补贴增加5.58万元,退休人员书报费及大病医疗增加0.1万元。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险

缴费支出(项)。年初预算48.34万元,与上年相比减少7.79万元,降低13.88%。变动原因:2024年本部门所属事业单位在职转退休4人,新入职1人,2025年无需再为退休人员缴纳单位部分养老保险。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算24.17万元,与上年相比减少33.69万元,降低58.22%。变动原因:一是2025年无人员在职转退休,不涉及职业年金虚账做实预算,故职业年金补缴预算减少29.79万元;二是2024年本部门所属事业单位在职转退休4人,2025年无需再为他们缴纳单位部分职业年金,相关预算减少3.90万元。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算10.12万元,与上年相比增加0.19万元,增长1.96%。变动原因:市科协机关人员正常工资变动导致基本医疗保险基数增加。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算8.91万元,与上年相比减少2.52万元,降低22.05%。变动原因:2024年本部门所属事业单位在职转退休4人,新入职1人,2025年无需再为退休人员缴纳单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算算3.93万元,与上年相比增加0.29万元,增长7.87%。变动原因:市科协机关人员正常工资变动导致公务员医疗保险基数增加。 

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算49.62万元,与上年相比减少4.27万元,降低7.92%。变动原因:2024年本部门在职转退休5人,新入职1人,2025年无需再为退休人员缴纳单位部分住房公积金。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算16.77万元,与上年相比减少0.91万元,降低5.13%%。变动原因是按要求调减了本部门人员购房补贴。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算677.94万元,与上年相比减少753.27万元,降低10.00%,其中:

(一)人员经费625.84万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补贴等。

(二)公用经费52.10万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.42万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0.42万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.42万元,比上年预算增加0万元,增长0%其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0.42万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出0.42万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门每年公务用车支出基本保持一致。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算0万元,增长0%,主要原因是本部门不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年政府性基金支出预算支出0元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年部门预算安排项目12

个,项目预算总金额994.92万元。其中,财政本年拨款金额994.92万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元

十一、一般公共预算机关(事业)单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年一般公共预算机关运行经费预算支出52.10万元,与上年相比减少0.25万元,降低0.47%。主要原因是:本部门所属事业单位在职转退休4人,相关一般公用经费、工会经费及福利费减少;2025年运行经费统计口径增加公务交通补贴和其他离退休公用经费

十二、政府采购支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2025年度政府采购支出预算总额239.56元,其中:拟采购货物支出0.23万元、拟采购工程支出223.40万元、拟购买服务支出15.93万元

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025年,呼和浩特市科学技术协会部门填报绩效目标的预算项目19个,公开绩效目标19个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算19万元,占全部项目预算的100。

第三部分  名词解释

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的 “财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年 度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


 

第四部分  预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人:张艺琼

联系电话:0471-6621776

第五部分  2025年度部门预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注:预算公开表见附件

表1-收支总表.xlsx

表2-收入总表.xlsx

表3-支出总表.xlsx

表4-财政拨款收支总表.xlsx

表5-一般公共预算支出表.xlsx

表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

表8-政府性基金预算支出表.xlsx

表9-国有资本经营预算支出表.xlsx

表10-项目支出表.xlsx

表11-项目绩效目标表.xlsx

表12-政府采购预算表.xlsx

部门说明.pdf