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呼和浩特市2025年度 呼和浩特市科学技术协会(本级) 单位预算公开报告

来源:办公室 发布日期:2025-01-23 点击量: 1
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呼和浩特市2025年度

呼和浩特市科学技术协会(本级)

单位预算公开报告

 

 

 

 

 

 

 

 

 

批复时间:2025年1月16日

公开时间:2025年1月23日

 

 

   

第一部分单位概况

一、主要职能职责

二、单位机构设置及预算单位构成情况

三、2025年度单位主要工作任务及目标

第二部分2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算三公经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

 


第一部分 单位概况

一、主要职能职责

(一)单位职能

呼和浩特市科学技术协会(本级)是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。职能是组织动员科技工作者为经济建设社会发展服务,具体工作是组织、协调和承担科学技术普及职责;开展适用技术推广、技术培训;对自然科学类社团进行管理;组织开展学术交流和对外科技交流;建设科技工作者之家,凝聚科技力量;在其他方面发挥科协组织的积极作用等。

(二)单位主要职责

1.依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。

2.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,努力提升我市全民科学素质。

3.开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动,充分发挥科技活动周、全国科普日等大型科普宣传品牌作用,营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

4.开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,促进学科发展和科技创新。

5.组织实施全市科普工作。动员社会各方面的力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进适用技术,指导科技馆、科普活动室等科普设施建设,加强科普工作队伍建设。

6.密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

7.引导科技工作者积极为市委、市政府科学决策建言献策。

8.负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理,对下级科协进行业务指导。

二、单位机构设置及预算单位构成情况

(一)根据单位职责分工,本单位内设机构包括办公室、科普部、青少部、学会部和组宣部。本单位无下属单位。

(二)从预算单位构成看,纳入本单位2025年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家,具体包括:呼和浩特市科学技术协会(本级)。

1.机构及人员基本情况

呼和浩特市科学技术协会(本级)参照公务员法管理的事业编制17个,公益一类事业编制0个,实有人数17人,其中:在职人员17人,离休人员0人、退休人员26人。在职人数与上年在职人数保持一致,原因是2024年度在职转退休1人,新调入1人;退休人数与上年退休人数保持一致,原因是2024年度在职转退休1人,退休人员离世1人。

2.单位设置

纳入本单位2025年单位预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市科学技术协会(本级)

参照公务员法管理的事业单位


 

三、2025年单位主要工作任务及目标

2025年,呼市科协以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神,贯彻落实自治区科协九大会议精神和市委政府工作部署,扎实履行党和政府联系科技工作者桥梁和纽带的职责,全面落实“四服务”工作要求,团结带领全市广大科技工作者为首府打造“美丽青城草原都市”做出新贡献。

(一)强化政治引领

坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务,坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。组织科协系统党员干部和广大科技工作者深入学习贯彻习近平总书记关于科技创新、科协工作的重要论述和对内蒙古重要讲话重要指示批示精神,扎实巩固主题教育和党纪学习教育成果,开展好科学家精神巡讲活动,弘扬新时代科学家精神,广泛开展党的民族理论、民族政策和民族团结进步宣传,营造铸牢中华民族共同体意识的浓厚氛围。

(二)围绕自治区“五大任务”、我市“六大产业集群”发展方向贡献科协力量

推动“科创中国”试点城市建设,积极争取上级支持,配合自治区“科创中国”改革试点省份建设、建好用好“科创中国内蒙古协同创新总部”部署,积极发挥首府科协组织、学会资源优势,搭建科技创新平台、组织科企对接服务、举办学术活动,全力完成试点城市建设;强化基层科协组织建设,进一步扩大园区科协、企业科协、科技小院覆盖面,全力推动科创资源要素高效赋能我区市重点产业。

(三)贯彻落实科协“四服务”职能定位

一是完善联系服务科技工作者机制,为广大科技工作者开展学术交流、成果转化、信息咨询、专题调研、建言献策等提供良好的服务。创新学术交流活动形式,进一步鼓励和支持各级科协搭建不同形式、不同层次的学术交流平台,增强学会学术交流能力和学术影响力。鼓励和支持学会开展学术研讨,推动学术繁荣,多角度、全方面地参与到社会管理创新当中。深化人才服务工作,走访慰问科技工作者等活动,做好科技人才举荐,推荐我市优秀科技人才参选各类奖项。

二是服务基层一线创新发展,办好企业创新方法大赛等活动,努力营造企业创新良好环境。积极搭建科研院所、高校和企业之间的合作平台,加快科研成果转化应用。组织专家深入企业开展技术推介、信息推广、政策解读等活动,解决制约企业创新发展的难题。大力实施科技助力乡村振兴,持续开展农村实用技术培训和科普宣传,促进农民科学素养快速提升。

三是深入贯彻落实新修订的《中华人民共和国科学技术普及法》,深入实施《呼和浩特市全民科学素质行动规划纲要实施方案(2021—2025年)》,全面落实《关于进一步强化科普职能职责和工作力量保障的通知》精神,促进公民素质提升。明年是纲要的收官之年,要进一步加强科普阵地建设,完成市科技馆设施改造和旗县区流动科技馆的轮展工作,开展科普教育基地申报。要进一步加强队伍建设,抓好科普专家团、科技志愿者、科普信息员的学习培训,开展科技辅导员培训,提升专业队伍素养和科普传播能力,结合文明城市创建工作,创新科技志愿服务机制,加强工作协同,服务基层治理。要进一步做好品牌科普活动,办好全国科普日、公民科学素质大赛、青少年科技创新大赛、“科普冬季行”、社区科普大学等主题科普活动,扎实打造首府“青城i科普”高质量品牌。

四是积极发挥专家智库作用,依托“科创中国”平台、科技工作者建言献策座谈会等平台纽带,充分调动科技科普专家学者的积极性,汇集广大科技工作者的智慧,围绕我市经济社会发展中热点难点问题,深入开展调查研究,努力形成一批高质量的建言献策成果,助力首府高水平发展和新质生产力培育。

(四)加强自身建设。做好市科协换届工作,坚持全面从严治党,认真落实新时代党的建设总要求,坚持铸牢中华民族共同体工作主线,压实主体责任,强化正风肃纪和党内监督,加强意识形态工作,做好统战、依法治市、保密、档案管理等工作。做好信息宣传工作,不断提升稿件质量,及时向市委、市政府和自治区科协报送信息。 


第二部分 2025年度单位预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年度收入总计509.90万元、支出预算总计509.90万元,与上年相比收入增加59.41万元、支出预算总计增加59.41万元,收入增长13.19%,支出增长2.41%。其中:

(一)收入预算总计509.90万元。包括:

1.本年收入合计509.90万元。

(1)一般公共预算拨款收入450.49万元,与上年相比增加59.41万元,增长13.19%。主要原因一是2025年新增一次性项目“呼市科协第八次代表大会”,金额70万元;二是新增延续性项目“机关运行费”11万元;三是调减“科普活动及培训费”21万元。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

 

主要原因是本单位不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

2.上年结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

(二)支出预算总计509.90万元。包括:

1.本年支出509.90万元。

(1)科学技术支出(类)支出384.08万元,主要用于单位工资奖金津补贴、社会保障缴费、机关办公运行、遗属生活补贴、科普活动及培训、社区科普大学教学、呼市科协第八次代表大会、职工体检费残保金缴费支出等。与上年相比增加65.41万元,增长20.52%。主要原因一是2025年新增一次性项目“呼市科协第八次代表大会”,金额70万元;二是新增延续性项目“机关运行费”11万元;三是调减“科普活动及培训费”21万元。

(2)社会保障和就业支出(类)支出78.95万元,主要用于退休人员物业补贴等、单位养老保险和职业年金的缴存。与上年相比减少7.47万元,降低8.65%。主要原因是2025年本单位无在职人员转退休,不涉及职业年金虚账做实预算。

(3)卫生健康支出(类)支出14.05万元,主要用于单位基本医疗和公务员医疗补助缴存。与上年相比增加0.48万元,增长3.55%。主要原因是人员正常工资调整导致医疗保险基数增加。

(4)住房保障支出(类)支出32.82万元,主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分以及新入职职工购房补贴。与上年相比增加1万元,增长3.13%。主要原因是人员调入及正常工资调整导致公积金及住房补贴基数增加。

2.年终结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年度收入预算509.90万元,包括本年收入509.90万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入509.90万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金收入0万元,占0%%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%。

 

 

1

1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年支出预算合计509.90万元,其中:

基本支出382.10万元,占74.94%;

项目支出127.8万元,占25.06%;

上缴上级支出0万元,占0%;

对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

22.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年度财政拨款收入总计509.90万元,与上年相比,财政拨款收入总计增加59.41万元,增长13.19%。主要原因一是2025年新增一次性项目“呼市科协第八次代表大会”70万元;二是新增延续性项目“机关运行费”11万元;三是调减“科普活动及培训费”21万元

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年一般公共预算财政拨款支出预算509.90万元,与上年相比增加59.41万元,增长13.19%。主要原因一是2025年新增一次性项目“呼市科协第八次代表大会”70万元;二是新增延续性项目“机关运行费”11万元;三是调减“科普活动及培训费”21万元

(一)科学技术支出(类)

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算339.08万元,与上年相比增加80.41万元,增长31.08%。变动主要原因一是2025年新增一次性项目“呼市科协第八次代表大会”70万元;二是新增延续性项目“机关运行费”11万元,其中用于档案整理的行政运行支出5万元;三是人员工资变动及社平工资增长导致工资和部分社保、遗属生活补助增加5.03万元。

2.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算45万元,与上年相比减少15万元,降低25%。变动原因一是调减“科普活动及培训费”21万元;二是新增延续性项目“机关运行费”11万元,其中用于科普培训及科普网络网站费6万元。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算39.47万元,与上年相比增加0.2万元,增长0.5%。变动原因:2024年在职转退休人员级别高于去世人员,其2025年退休补贴高于2024年去世人员的退休补贴。

2.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算26.32万元,与上年相比减少0.56万元,降低2.09%。变动原因:2024年在职转退休人员1人,无需再为他缴纳养老保险。

3.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算13.16万元,与上年相比减少7.11万元,降低35.06%。变动原因:2025年无人员在职转退休,不涉及职业年金虚账做实预算。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算10.12万元,与上年相比增加0.19万元,增长1.96%。变动原因:人员正常工资变动导致基本医疗保险基数增加。

2.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算3.93万元,与上年相比增加0.29万元,增长7.87%。变动原因:人员正常工资变动导致公务员医疗保险基数增加。

(四)住房保障支出(类)

1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算27.45万元,与上年相比增加0.54万元,增长2.02%。变动原因:人员正常工资变动导致住房公积金基数增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算5.37万元,与上年相比增加0.45万元,增长9.17%。变动原因:新职工调入导致购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算382.10万元,与上年相比减少0.29万元,降低0.08%,其中:

(一)人员经费343.06万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助等。

(二)公用经费39.04万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0  %,主要原因是本单位不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因本单位不存在此项内容。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本单位不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年政府性基金支出预算支出0元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年单位预算安排项目6个,项目预算总金额127.80万元。其中,财政本年拨款金额127.80万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元

十一、一般公共预算机关(事业)单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年单位一般公共预算科协机关运行经费预算支出39.04万元,与上年相比增加1.46万元,增长3.89%。主要原因是:人员正常工资变动导致福利费和工会经费增加;2025年机关运行经费统计口径增加公务交通补贴和其他离退休公用经费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2025年度政府采购支出预算总额10.42万元,其中:拟采购货物支出0.17万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出10.25万元。

十三、国有资产占用情况说明

呼和浩特市科学技术协会(本级)2025年共有车辆0辆,其中,一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2025年,呼和浩特市科学技术协会(本级)填报绩效目标的预算项目6个,公开绩效目标6个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算127.80万元,占全部项目预算的100%。

 


第三部分 名词解释

一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所

取得的收入。

六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

 

第四部 分预算公开联系方式信息反馈渠道

联系人:张艺琼

联系电话:0471-6621776

 

 

第五部分 2025年度单位预算表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出表

十一、项目绩效目标表

十二、政府采购预算表

备注:预算公开表见附件

表1-收支总表.xlsx

表2-收入总表.xlsx

表3-支出总表.xlsx

表4-财政拨款收支总表.xlsx

表5-一般公共预算支出表.xlsx

表6-一般公共预算基本支出表.xlsx

表7-一般公共预算三公经费支出表.xlsx

表8-政府性基金预算支出表.xlsx

表9-国有资本经营预算支出表.xlsx

表10-项目支出表.xlsx

表11-项目绩效目标表.xlsx

表12-政府采购预算表.xlsx

单位说明.pdf