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呼和浩特市2026年度呼和浩特市科学技术协会部门预算公开报告

来源:呼和浩特市科学技术协会 发布日期:2026-02-27 点击量: 15
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呼和浩特市2026年度

呼和浩特市科学技术协会部门预算公开报告





批复时间:2026年2月13日

公开时间:2026年227日


目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2026年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、收入预算情况说明

三、支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、 一般公共预算基本支出预算情况说明

七、 一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明八、政府性基金预算支出预算情况说明

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

十、项目支出预算情况说明

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明十二、政府采购支出预算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效目标设置情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道

第五部分 2026年度部门预表

一、收支总表

二、收入总表

三、支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

八、 政府性基金预算支出表

九、 项目绩效目标表

十、政府采购预算表

 


第一部分 部门概况

一、主要职能职责

(一) 部门职能

呼和浩特市科学技术协会是党和政府联系广大科技工作者的桥梁和纽带。职能是组织动员科技工作者为经济建设社会发展服务,具体工作是组织、协调和承担科学技术普及职责;开展适用技术推广、技术培训;对自然科学类社团进行管理;组织开展学术交流和对外科技交流;建设科技工作者之家,凝聚科技力量;在其他方面发挥科协组织的积极作用等。

(二) 部门主要职责

1.依照《中华人民共和国科学技术普及法》,弘扬科学精神,普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严。

2.组织实施《全民科学素质行动计划纲要》,努力提升我市全民科学素质。

3.开展内容丰富、形式多样的科普宣传活动,充分发挥科技活动周、全国科普日等大型科普宣传品牌作用,营造讲科学、学科学、用科学的社会氛围。

4.开展学术交流,繁荣学术活动,推动科技进步,促进学科发展和科技创新。

5.组织实施全市科普工作。动员社会各方面的力量,开展科普活动和青少年科技教育活动,推广先进适用技术,指导科技馆、科普活动室等科普设施建设,加强科普工作队伍建设。

6.密切联系科技工作者,宣传党的路线方针政策,反映科技工作者的建议、意见和诉求,维护科技工作者的合法权益,建设科技工作者之家。

7.引导科技工作者积极为市委、市政府科学决策建言献策。

8.负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理,对下级科协进行业务指导。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

(一) 根据部门职责分工,本部门内设机构包括办公室、组织人事部、科学技术普及部、学会学术部和宣传联络部。本部门下属单位包括:呼和浩特市科学技术创新服务中心、呼和浩特市科学技术馆。

(二) 从预算单位构成看,纳入本部门2026年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3家,具体包括:呼和浩特市科学技术协会(本级)、呼和浩特市科学技术创新服务中心和呼和浩特市科技馆。

1.机构及人员基本情况

呼和浩特市科学技术协会为参照公务员法管理的事业单位。单位内部设5个机构,分别是办公室、组织人事部、科学技术普及部、学会学术部和宣传联络部。

参照公务员法管理的事业编制1个,公益一类事业编制2个,实有人数77人,其中:在职人员40人,离休人员0人、退休人员37人,较上年在职人员增加4人,退休人员减少1人,原因是2026 年部门新调入1人,新入职3人,退休人员去世1人。

2.单位设置

纳入本部门2026年部门预算编制范围的单位情况如下:

单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

呼和浩特市科学技术协会本级

参照公务员法管理的事业单位

2

呼和浩特市科学技术创新服务中心

公益一类事业单位

3

呼和浩特市科学技术馆

公益一类事业单位

三、2026年部门主要工作任务及目标

2026年,是“十五五”规划谋篇布局的关键节点。市科协将继续在市委政府的领导下,汇聚“科者”,做强“科普”,做实“科创”,做精“科智”,在落实首府各项中心工作上展现新作为。

(一)强化政治引领。组织全市科协系统深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中、四中全会精神,持续推动干部职工理论知识武装,进一步巩固中央八项规定精神学习教育成果,做好科协换届工作,宣传好党的重要理论和政策,强化正风肃纪和党内监督,抓牢抓实学会组织党的建设工作,团结引领全市广大科技工作者为建设“美丽青城 草原都市”贡献智力。

(二)服务科技工作者。一是依托全国科普月等重要节点,通过举办科技工作者座谈会、走访调研、慰问等形式,加强与科技工作者沟通联系和帮助。二是围绕“六大产业集群”建设和“五宜城市”发展需要,积极推荐辖区科技工作者申报参选优秀科技工作者等各类奖项,加强科技工作者发掘举荐。三是广泛吸纳科技工作者、中小学科技教师,不断充实科普专家团、科普信息员、科技志愿者等科普“三支队伍”,提升首府科技志愿服务能力。

(三)服务创新驱动发 展。一是加强基层科协组织覆盖,持续推动规模以上企业、高新技术企业及专精特新“小巨人”企业实现科协组织应建尽建,2026年底实现全市7个开发区全覆盖。二是积极对接“总部”平台资源,依托中国科协融通平台、内蒙古协同创新总部优质资源,助推我市成果转化、需求对接、人才培育等工作。三是助推优化首府创新生态,构建常态化企业走访机制,精准捕捉企业实际需求,助推我市成果转化、需求对接、人才培育等工作提质增效。

(四)服务提高全民科学素质。一是强化科普供给,继续邀请中科院老科学家科普演讲团、自治区科普专家团到我市开办科普讲座。二是建强科普阵地,进一步推动将市科技馆主馆优化利用、老牛儿童探索博物馆高水平布展,争取更多科普经费支持,做好职能定位,打造铸牢中华民族共同体基地。三是持续提升科普信息化水平,擦亮“青城i科普”科普品牌,推介我市优秀文旅项目和科普教育基地,有效提升科普效果和传播度。

(五)服务党和政府科学决策。一是开展建言咨政活动,以高水平的咨政信息、委员提案和社情民意信息为党和政府科学决策贡献科协力量。二是持续开展调查研究工作,帮助基层协调解决实际问题。

 

第二部分 2026年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年度收入总计1318.46万元、支出预算总计1318.46万元,与上年相比收入减少354.4万元、支出预算总计减少354.4万元,收入降低21.19%,支出降低21.19%。其中:

(一)收入预算总计1318.46万元。包括:

1.本年收入合计1318.46万元。

(1)一般公共预算拨款收入1318.46万元,与上年相比减少 354.4万元,降低21.19%。主要原因一是根据实际工作安排及零基预算要求,本部门2026年初预算取消了“呼市科协第八次代表大会”、“铸牢中华民族共同体意识青少年培育大平台”、“科创中国企业协同创新平台”、“科创中国融通平台”、试点城市筹备(科创中国高端学术交流平台)”、“科普专家服务团基本运行”、“科技馆基础设施改造经费”等项目,金额746.67万元;二是新增“科技馆大楼维护费”、“科技馆运行经费”“档案整理费”355万元;三是将“科技小院支持经费”变更为“推广科技小院建设经费”并调减金额65万元、“社区科普大学经费(老年科普大学)”项目并入“科普活动及培训项目”中,并调增“科普活动及培训项目”7.49万元;四是人员变动导致工资社保及公用经费增加。政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(2)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加0 万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(3)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(4)事业收入0万元,与上年相比增加与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(5)事业单位经营收入与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(7)上级补助收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(8)附属单位上缴收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

(9)其他收入0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门不存在此项内容。

2.上年结转结余为0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。

主要原因是本部门不存在此项内容。

(二)支出预算总计1318.46万元。包括:

1.本年支出合计1318.46万元。

(1)科学技术支出(类)支出1057.22万元,主要用于人员工资、缴纳社保公积金、机关机构运行、科普活动及培训、职工体检费、残大楼运行及维护、科普大篷车运行、推广科技小院建设等。与上年相比减少435.2万元,降低29.16%。主要原因一是根据实际工作安排及零基预算要求,本部门2026年初预算取消了“呼市科协第八次代表大会”、“铸牢中华民族共同体意识青少年培育大平台”、“科创中国企业协同创新平台”、“科创中国融通平台”、“科创中国试点城市筹备(科创中国高端学术交流平台)”、 “科普专家服务团基本运行”、“科技馆基础设施改造经费”等项目,金额746.67万元;二是新增“科技馆大楼维护费”、“科技馆运行经费”“档案整理费”355万元;三是将“科技小院支持经费”变更为“推广科技小院建设经费”并调减金额65万元、“社区科普大学经费(老年科普大学)”项目并入“科普活动及培训项目”中,并调增“科普活动及培训项目”7.49万元;四是人员变动导致工资、部分社保及公用经费增加.

(2)社会保障和就业支出(类)支出152.83万元,主要用于人才引进安置、社保局发放以外的退休补贴及书报费、退休人员大病医疗、单位养老保险和职业年金的缴存。与上年相比增加61.74万元,增长67.8%。主要原因一是人才引进3人、新调入1人以及人员正常的工资变动,导致养老保险缴纳基数、职业年金缴纳基数以及“人才引进安置费”增加;二是2025年初预算将退休人员物业补贴等费用计入了“科学技术管理事务(款)行政运行(项)”,2026年将其调整至本类款项下。

(3)卫生健康支出(类)支出27.77万元,主要用于单位职工基本医疗和公务员医疗补助缴存。与上年相比增加4.81万元,增长20.95%。主要原因是2026年本部门新增4人以及人员正常工资调整导致各类医保基数增加。

(4)住房保障支出(类)支出80.64万元,主要用于按照国家政策规定给职工缴存的住房公积金单位部分以及新职工购房补贴。与上年相比增加14.24万元,增加21.45%。主要原因是2026年本部门新增4人以及人员正常工资调整导致住房公积金基数增加、住房补贴增加。

   2.年终结转结余为0万元,与上年相比增加0万元,增长0%。

主要原因是本部门不存在此项内容。

二、收入预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年收入预算合计1318.46 万元,包括本年收入1318.46万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入1318.46万元,占100%;本年政府性基金预算收入0万元,占0%;本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;本年财政专户管理资金0万元,占0%;本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;上年结转结余的单位资金0万元,占0%;


图片1

图1.收入预算图

三、支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年支出预算合计1318.46 万元,其中:

基本支出788.29万元,占59.79%;项目支出530.17万元,占40.21%;事业单位经营支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

 

图片2

图2.支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年度财政拨款收入总计1318.46万元,与上年相比,财政拨款收入总计减少354.4万元,降低21.19%。主要原因一是根据实际工作安排及零基预算要求,本部门2026年初预算取消了“呼市科协第八次代表大会”、“铸牢中华民族共同体意识青少年培育大平台”、“科创中国企业协同创新平台”、“科创中国融通平台”、试点城市筹备(科创中国高端学术交流平台)”、 “科普专家服务团基本运行”、“科技馆基础设施改造经费”等项目,金额746.67万元;二是新增“科技馆大楼维护费”、“科技馆运行经费”“档案整理费”355万元;三是将“科技小院支持经费”变更为“推广科技小院建设经费”并调减金额65万元、“社区科普大学经费(老年科普大学)”项目并入“科普活动及培训项目”中,并调增“科普活动及培训项目”7.49万元;四是人员变动导致工资社保及公用经费增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年一般公共预算财政拨款

支出预算1318.46万元,与上年相比减少354.4万元,降低21.19%。主要原因一是根据实际工作安排及零基预算要求,本部门2026年初预算取消了“呼市科协第八次代表大会”、“铸牢中华民族共同体意识青少年培育大平台”、“科创中国企业协同创新平台”、“科创中国融通平台”、试点城市筹备(科创中国高端学术交流平台)”、 “科普专家服务团基本运行”、“科技馆基础设施改造经费”等项目,金额746.67万元;二是新增“科技馆大楼维护费”、“科技馆运行经费”“档案整理费”355万元;三是将“科技小院支持经费”变更为“推广科技小院建设经费”并调减金额65万元、“社区科普大学经费(老年科普大学)”项目并入“科普活动及培训项目”中,并调增“科普活动及培训项目”7.49万元;四是人员变动导致工资社保及公用经费增加。

(一)科学技术支出(类)

1.科学技术管理事务(款)行政运行(项)。年初预算288.17 万元,与上年相比减少89.61万元,下降23.72%。变动原因一是 2026年初预算取消了“呼市科协第八次代表大会”及“体检费”项目;二是根据财政最新要求本类款项不可用于项目支出,相应的“科协机关运行经费”及“残疾人就业保障金”项目列入“科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)”;三是2025年初预算将退休人员物业补贴等费用计入本类款项,2026年将其计入行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

2. 科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项)。年初预算7.5万,与上年相比增加7.5万,增长100%。变动主要原因“科协机关运行经费”及“残疾人就业保障金”项目列入本类款项。

3.科技条件与服务(款)机构运行(项)。年初预算84.02 万元,与上年相比增加27.18万元,增长47.81%。变动原因是呼市科创服务中心2人晋级工资调增以及职工正常的工资福利支出增长。

4.科学技术普及(款)科普活动(项)。年初预算162.65万元,与上年相比减少57.35万元,下降26.07%。变动原因一是根据工作实际将“科技小院支持经费”变更为“推广科技小院建设经费”并调减金额65万元;二是将“社区科普大学经费(老年科普大学)”项目并入“科普活动及培训项目”中,并调增“科普活动及培训项目”7.49万元。

5.科学技术普及(款)科技馆站(项)。年初预算498.08万元,与上年相比增加51.36万元,增长11.5%。变动原因一是年初预算取消了一次性项目“科技馆基础设施改造经费”、“取暖费”合计319.83万元,新增“科技馆大楼维护费”、“科技馆大楼运行费”项目合计340万元;二是是 2025年市科技馆人才引进3人,2026相关的人员工资、部分社保及公用经费增加。

6.科学技术普及(款)其他科学技术普及支出(项)。年初预算1.8万元,与上年相比减少252.58万元,降低99.29%。变动原因是2026年市科创服务中心取消了4个一次性项目:“科创中国”企业协同创新平台项目、“科创中国”融通平台项目、“科创中国”试点城市筹备项目(“科创中国”高端学术交流平台)及“科普专家服务团”基本运行费用。

7.其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。年初预算15万元,与上年相比增加11万元,增长275%。变动原因是市科创服务中心新增“档案整理费”项目。

(二)社会保障和就业支出(类)

1.人力资源和社会保障管理事务(款)引进人才费(项)。年初预算10万元,与上年相比增加10万元,增加100%。变动原因:2026年将“人才引进安置费”经济科目由“其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)”调整到本类款项下,并且新引进3人。

2.行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。年初预算38.07万元,与上年相比增加37.3万元,增长4844.57%。变动原因是2025年初预算将退休人员物业补贴等费用计入了“科学技术管理事务(款)行政运行(项)”,2026年将其调整至本类款项下。

3.行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算16.07万元,与上年相比减少1.74万元,减少9.78%。变动原因:2026年市科技馆退休人员去世1人。

4.行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算59.12万元,与上年相比增加10.78 万元,增长22.3%。变动原因:本部门新增4人以及人员正常工资调整导致养老保险缴纳基数增加。

5. 行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算29.56万元,与上年相比增加5.39万元,增长22.3%。变动原因:本部门新增4人以及人员正常工资调整导致职业年金缴纳基数增加。

(三)卫生健康支出(类)

1.行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算12.05万元,与上年相比增加1.92万元,增长19.01%。变动原因:市科协新调入职工1人以及人员正常工资变动导致基本医疗保险基数增加。

2.行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算11.29万元,与上年相比增加2.38万元,增长26.68%。变动原因:一是2025年本部门所属事业单位引进3人以及人员正常工资变动导致基本医疗保险基数增加。

3.行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算算4.44万元,与上年相比增加0.51万元,增长12.95%。变动原

因:市科协新调入职工1人以及正常工资变动导致公务员医疗保险基数增加。

(四)住房保障支出(类)

 1.住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算59.43 万元,与上年相比增加9.81万元,增长19.77%。变动原因:本部门新增4人以及人员正常工资变动导致住房公积金缴纳基数增加。

2.住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算21.2万元,与上年相比增加4.43万元,增长26.42%%。变动原因是本部门新增4人,以及人员正常工资变动导致购房补贴增加。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年度一般公共预算财政拨款基本支出预算788.29万元,与上年相比增加102.85万元,降低21.19%,其中:

(一) 人员经费730.27万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费、生活补贴等。

(二) 公用经费58.02万元。主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.42万元,其中因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0.42万元,占“三公”经费的100%;公务接待费支出0万元,占“三公”经费的0%。具体情况如下:一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出0.42万元,比上年预算增加0万元,增长0%;其中:

1.因公出国(境)费预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门不存在此项内容。

2.公务用车购置及运行维护费预算支出0.42万元。其中:

(1)公务用车购置预算支出0万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门不存在此项内容。

(2)公务用车运行维护费预算支出0.42万元,比上年预算增加0万元,增长0%,主要原因是本部门每年公务用车支出基本保持一致。

3.公务接待费预算支出0万元,比上年预算0万元,增长0%,主要原因是本部门不存在此项内容。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年政府性基金支出预算支出0元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年国有资本经营预算支出0万元。与上年相比增加0万元,增长0%。主要原因是本部门无国有资本经营预算支出。

十、项目支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年部门预算安排项目10个,项目预算总金额530.17万元。其中,财政本年拨款金额 530.17万元,财政拨款结转结余0万元,财政专户管理资金0万元,单位资金0万元。

十一、一般公共预算机关(事业)单位运行经费支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年一般公共预算机关运行经费预算支出58.02万元,与上年相比增加5.91万元,增加11.35%。主要原因是:2025年本部门新增4人,相应的公务交通补贴、一般公用经费、工会经费及福利费增加。

十二、政府采购支出预算情况说明

呼和浩特市科学技术协会部门2026年度政府采购支出预算总额266.62万元,其中:拟采购货物支出0.49万元、拟采购工程支出261.16万元、拟购买服务支出4.97万元。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2辆,其中,一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、业务用车0辆、其他用车0 辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套),单价100 万元(含)以上的通用设备0台(套),单价200万元(含)以上的通用设备0台(套);单价100万元(含)以上的专用设备0 台(套),单价200万元(含)以上的专用设备0台(套)。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2026年,呼和浩特市科学技术协会部门填报绩效目标的预算项目10个,公开绩效目标10个,公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算530.17万元,占全部项目预算的100%。


第三部分 名词解释

一、财政拨款:部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入:指财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。

五、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

八、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的

“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十一、一般公共服务(类)财政事务(款):指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

十二、社会保障和就业(类)人力资源和社会保障管理事务

(款):指用于人力资源引进人才补助方面的支出。

十三、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于养老方面的支出。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

十五、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款):指机关及属事业单位按照国家政策规定用于医疗方面的支出。

十六、住房公积金:指按照国家统一规定,按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十七、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费:指部门/单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门/单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

二十、机关运行经费:指部门或(机关、事业)单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。


第四部分 预算公开联系方式信息反馈渠道


联系人:王莉

联系电话:0471-6621013

 

第五部分 2025年度部门预算表

一、收支总表

1.收支总表.xlsx

二、收入总表

2.收入总表.xlsx

三、支出总表

3.支出总表.xlsx

四、财政拨款收支总表

4.财政拨款收支总表.xlsx

五、一般公共预算支出表

5.一般公共预算基本支出表.xlsx

六、 一般公共预算基本支出表

6.一般公共预算支出表.xlsx

七、 一般公共预算“三公”经费支出表

7.一般公共预算三公经费支出表.xlsx

八、 政府性基金预算支出表

8.政府性基金预算支出表.xlsx

九、 项目绩效目标表

9.项目支出绩效目标申报表.xlsx

十、政府采购预算表

10.政府采购预算明细表.xlsx

11.项目支出表.xlsx

12.国有资本经营预算支出表.xlsx

部门说明.pdf

备注:预算公开表见附件